為加強企業內部控制與監督,全面提升管理質量,切實落實企業各項制度有效執行,防范經營風險。根據歐亞商業連鎖審字 [2022] 第16號通知要求,歐亞商業連鎖四平區總經理姜輝立即安排部署開展內部審計工作,并成立內部審計工作小組,姜總擔任組長,丁立榮等副總擔任副組長,各部室部長擔任組員,在2022年11月至 2023年2月末之間全面落實四平區全業態庫存、各商場部門工作流程、檔案管理、財務事項、應收款項、資產管理等內審工作,審計人員根據審計情況如實記錄和反映內審結果,按時完成內審報告。
不以規矩無以成方圓。內部審計工作是對企業發展的一種有效的監督和控制,能提高企業管理水平,促進企業建立更為科學、先進的現代企業制度,有助于企業經濟的健康發展。